關于2024年市級預算調整方案(草案)的報告
關于2024年市級預算調整方案(草案)的報告
——2024年11月21日在永州市第六屆人民代表大會常務委員會
第二十二次會議上
市財政局局長 李群輝
主任、各位副主任、秘書長、各位委員:
按照預算法規(guī)定,受市人民政府委托,現(xiàn)就2024年市級預算調整方案(草案)報告如下,請予審查。
一、預算調整事由
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》等有關規(guī)定,新增省下達市級2024年地方政府債務額度和調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金后,與年初預算數(shù)相比,市級預算總收支和部分重點支出數(shù)額發(fā)生變化,需依法編制預算調整方案。
二、預算調整方案(草案)
(一)市本級預算調整情況
依據(jù)上述預算調增事由,2024年主要是調整市本級一般公共預算和政府性基金預算。國有資本經營預算和社會保險基金預算本次不做調整。市本級預算調整方案(草案)如下:
1.調整市本級一般公共預算收支。收入方面,2024年市本級收入合計調整為73.49億元,調增7.68億元,其中上級補助收入調增0.54億元,動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金2.33億元,一般債務收入調增4.81億元。支出方面,市本級支出合計數(shù)調整為73.49億元,調增7.68億元,其中教育和科學技術支出調增2.85億元,社會保障和就業(yè)支出調增1.07億元,衛(wèi)生健康支出調增0.2億元,節(jié)能環(huán)保支出調增0.25億元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出調增1.94億元,農林水支出調增0.15億元,資源勘探工業(yè)信息等支出調增0.6億元,自然資源海洋氣象等支出調增0.5億元,住房保障支出調減0.3億元,債務還本付息支出調增0.81億元,其他支出調減0.5億元。收支相抵,預算結余增加0.11億元。
2.調整市本級政府性基金預算收支。收入方面,2024年市本級收入合計數(shù)調整為118.29億元,調增68.79億元,其中國有土地使用權出讓收入調增23.62億元,專項債券利息收入調增0.03億元,專項債務收入調增45.14億元。支出方面,市本級支出合計數(shù)調整為118.29億元,調增68.79億元。其中征地拆遷補償支出調增23.69億元,農業(yè)生產發(fā)展支出調增1.65億元,債務還本付息支出調減1.69億元,專項債務收入安排的支出調增36.95億元,專項債務轉貸永州經濟技術開發(fā)區(qū)支出調增8.19億元。
(二)永州經濟技術開發(fā)區(qū)預算調整情況
1.調整一般公共預算收支。收入方面,2024年收入合計調整為6.76億元,與年初預算持平。支出方面,2024年支出合計數(shù)調整為6.76億元,與年初預算持平,主要調整支出結構,其中一般公共預算支出調減0.13億元(主要是:一般公共服務支出調減0.37億元、社會保障和就業(yè)支出調減0.04億元、農林水支出調減0.14億元,資源勘探工業(yè)信息等支出調增0.45億元),體制上解支出調增0.12億元,專項上解支出調增0.01億元。
2.調整政府性基金預算收支。收入方面,2024年收入合計數(shù)調整為38.47億元,調增8.23億元,其中專項債券利息收入調增0.04億元,專項債務收入調增8.19億元。支出方面,支出合計數(shù)調整為38.47億元,調增8.23億元,其中債務還本付息支出調增0.04億元,專項債務收入安排的支出調增8.19億元。
(三)金洞管理區(qū)預算調整情況
1.調整一般公共預算收支。收入方面,2024年收入合計調整為5.83億元,與年初預算持平,主要調整收入結構,其中上級補助收入調減0.19億元,一般債務收入調增0.19億元。支出方面,2024年支出合計數(shù)調整為5.83億元,與年初預算持平。
2.調整政府性基金預算收支。收入方面,2024年收入合計數(shù)調整為0.99億元,調增0.69億元,其中專項債務收入調增0.69億元。支出方面,支出合計數(shù)調整為0.99億元,調增0.69億元,其中專項債務收入安排的支出調增0.69億元。
(四)回龍圩管理區(qū)預算調整情況
1.調整一般公共預算收支。收入方面,2024年收入合計調整為2.93億元,調減0.06億元,其中地方一般預算收入調增0.23億元,上級補助收入調減0.13億元,一般債務收入調增0.11億元,調入資金調減0.27億元。支出方面,2024年支出合計數(shù)調整為2.93億元,調減0.06億元,其中一般公共服務支出調減0.02億元,科學技術支出調減0.08億元,文化旅游體育與傳媒支出調增0.01億元,農林水支出調減0.02億元,交通運輸支出調增0.1億元,自然資源海洋氣象等支出調減0.01億元,其他支出調減0.04億元。
2.調整政府性基金預算收支。收入方面,2024年收入合計數(shù)調整為0.33億元,調減0.55億元,其中國有土地使用權出讓收入調減0.84億元,政府性基金轉移收入調減0.01億元,專項債務收入調增0.3億元。支出方面,支出合計數(shù)調整為0.33億元,調減0.55億元,其中國有土地使用權出讓收入安排的支出調減0.51億元,大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出調減0.01億元,彩票公益金安排的支出調減0.02億元,債務還本付息支出調減0.01億元,專項債務收入安排的支出調增0.3億元,調出資金調減0.3億元。
三、地方政府債務余額限額情況
預計今年省財政廳下達我市地方政府債務新增限額155.90億元,比上年減少14.86億元。其中,新增政府一般債務限額19.00億元,較上年減少1.14億元;專項債務限額136.90億元,較上年減少13.72億元。預計今年全市政府債務總限額1086.54億元,其中一般債務限額408.78億元,專項債務限額677.76億元。預計全市政府債務總余額1079.43億元,其中一般債務余額404.23億元,專項債務余額675.20億元。全市政府債務余額控制在核定限額以內。
預計市級地方政府債務限額302.94億元,其中一般債務限額76.88億元,專項債務限額226.06億元。預計市級地方政府債務余額300.56億元,其中一般債務余額75.83億元,專項債務余額224.73億元。市級政府債務余額控制在核定限額以內。具體為:
(一)市本級。2024年新增債務限額49.95億元,較上年增加14.75億元。其中新增一般債務限額4.81億元,較上年增加1.76億元;新增專項債務限額45.14億元,較上年增加12.99億元,主要為:湖南瀟湘技師學院(湖南九嶷職業(yè)技術學院)新建兩棟智能學生公寓項目0.13億元,園林局片區(qū)棚戶區(qū)改造0.9億元,湘江西岸棚戶區(qū)改造將軍嶺安置小區(qū)項目1.5億元,新建邵陽至永州鐵路(永州段)20.4億元,永州市中醫(yī)醫(yī)院(濱江新城)新院一期建設項目1.46億元,補充政府性基金財力12.56億元,轉貸永州經開區(qū)專項債務限額8.19億元。
(二)永州經濟技術開發(fā)區(qū)。2024年新增債務限額8.19億元,較上年減少1.74億元,全部為市本級轉貸的專項債務限額。主要為:永州經開區(qū)新能源儲能標準廠房及基礎設施建設項目2.8億元,永州經開區(qū)新材料標準廠房及基礎設施建設項目1.39億元,永州經開區(qū)停車場建設項目1.5億元,永州經開區(qū)電子元器件華南制造基地標準廠房及基礎設施建設項目1億元,永州經開區(qū)實訓基地建設項目1.5億元。
(三)金洞管理區(qū)。2024年新增債務限額0.88億元,較上年增加0.42億元。其中:(1)新增一般債務限額0.19億元,較上年減少0.06億元。主要為:窄路加寬項目0.11億元、學位房建設項目0.08億元。(2)新增專項債務限額0.69億元,較上年增加0.48億元。主要為:現(xiàn)代有機農業(yè)種植基地建設項目0.25億元、將軍巖景區(qū)旅游基礎設施建設項目0.24億元、智慧停車場建設項目0.2億元。
(四)回龍圩管理區(qū)。2024年新增債務限額0.41億元,較上年增加0.06億元。其中:(1)新增一般債務限額0.11億元,較上年減少0.24億元。主要為:G538公路建設項目0.07億元、水庫除險加固水利建設0.012億元、城市更新三期鄉(xiāng)村振興供水工程0.005億元、二級客運站建設0.015億元、環(huán)境治理項目0.008億元。(2)新增專項債務限額0.3億元,較上年增加0.3億元。主要為:回龍圩管理區(qū)2023年老舊小區(qū)改造項目0.08億元、回龍圩管理區(qū)2024年老舊小區(qū)改造項目0.07億元、回龍圩管理區(qū)老舊小區(qū)改造和區(qū)域養(yǎng)老服務中心建設項目0.15億元。
按照債務資金核算要求,新增一般債務資金納入一般公共預算管理,新增專項債務資金納入政府性基金預算管理。
需特別說明的是:以上地方政府債務余額限額情況為預計數(shù)據(jù),近期省財政廳可能再下達一批新增債券限額,我們將在年度預算執(zhí)行情況與下年度預算草案報告中按程序報告。
四、下階段工作打算
當前經濟回升向好積極因素增多,但經濟運行面臨日益復雜的國內外環(huán)境,困難挑戰(zhàn)和不確定性仍然不少。我們要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深刻領會二十屆三中全會精神,貫徹落實中央、省委省政府和市委市政府的決策部署,堅持統(tǒng)籌發(fā)展與安全,牢牢守住風險底線,努力實現(xiàn)全年收支目標任務,確保財政平穩(wěn)有序運行。
(一)用好用足政策工具,全力完成全年收入目標。堅決樹牢機遇意識,研深吃透、精準對接上級的加力支持政策,用足用好用活“兩重”“兩新”等國家、省級政策,更好釋放政策的拉動效應。集聚部門資源要素,充分調動部門的主動性和創(chuàng)造性,緊盯全年預定的開源節(jié)流措施,不折不扣抓好挖潛增收和節(jié)支工作,堅定不移完成全年收入目標。
(二)夯實財力保障來源,堅決兜住兜牢風險底線。依托財源建設提質攻堅,加快培育和發(fā)展新質生產力,推動國有“三資”盤活增效,確保重點領域和薄弱環(huán)節(jié)稅收的顆粒歸倉,夯實財政增收根基。精準把握“三保”標準和范圍,優(yōu)先使用一般公共預算收入、上級一般性轉移支付、預算穩(wěn)定調節(jié)基金等經常性財力安排“三?!敝С?,確?!叭!北U腺Y金真實、穩(wěn)定、可靠,有效防范化解“三?!憋L險隱患,牢牢守住風險底線。
(三)深化零基預算改革,增強重大事項資金保障。加強財政資源統(tǒng)籌,建立大事要事保障機制,將落實黨中央、國務院,市委、省政府和市委、市政府重大決策部署擺在資金安排重要位置。適度擴大財政支出規(guī)模,嚴格遵循“先定事后定錢”的原則,打破條塊分割、支出固化格局,統(tǒng)籌上級補助和自有財力等,著力保障市委市政府重大決策事項支出,切實將財政資金用在發(fā)展緊要處、民生急需上,最大程度發(fā)揮政治效益、經濟效益和社會效益。
附件: |
1.2024年市級一般公共預算收入調整方案(草案) |
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2.2024年市級一般公共預算支出調整方案(草案) |
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3.2024年市級政府性基金預算收入調整方案(草案) |
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4.2024年市級政府性基金預算支出調整方案(草案) |